财速通审计报告

联系电话

7x24h·免费服务热线18611114677

内部审计流程和方法

栏目:特企服财税时间:1970-01-01
内部审计流程和方法bjcpas
财速通

出具:年度审计、财务审计、招投标审计、专项审计、验资报告 咨询热线:18611114677

一家企业的内部审计部门是确保企业能够经营好的相关部门,当然对于很多需要相关服务的企业来说并不太了解相关流程,在下面的文章中财速通小编就带着大家一起来了解看看有关,内部审计流程和方财速通-出具各类审计报告^18611114677(同v信)法的咨询内容和财速通小编一起来看。

内部审计流程和方法

1、编制审计计划:

内审部应编制详尽的年度审计计划,并分解到季度、月度。

审计计划基于充分的调查活动并确定风险地图后进行编制,审计计划应侧重于对高风险区域、业财速通-出具各类审计报告^18611114677(同v信)务、部门等开展审计。

审计计划一旦确定就应严格执行,审计计划的重大调整应得到管理层的许可。

2、审计项目实施方案:

在具体开展一项审计项目之前,必须编制项目实施方案。

实施方案一般由负责该项目的审计小组组长组织,小组成员参与共同完成,由部门负责人审批确认。

实施方案应具体包括审计目的、审计范围、审计时间、重点审计领域、需要使用的审计工具、审计组员分工等内容。

审计实施方案可以视为本次审计项目的工作指引。

3、审计通知书:

审计项目开展之前,应下发正式的审计通知书。审计通知书的下达即代表审计项目的开始。通知书应正式下发至被审计单位,并通知本次审计的时间、审计范围、审计目的以及所需要的审计配合等。

4、现场审计:

审计小组一般都需要到被审计单位现场开展内审项目。审计小组将与被审计单位代表人进行充分的访谈,运用各项审计方法对审计对象进行现场评估、测试、检查、验算等。审计小组需要编制审计工作底稿记录各项审计过程与审计结果。审计小组必须收集与保存各项审计证据。对于各项审计发现,审计小组需要告知被审计单位并与其进行适当沟通。

5、编写审计报告:

审计小组根据各项审计结果编写正式的审计报告。审计报告需要披露所有发现的问题并确保重点突出、证据充分、意见准确。

审计报告将与被审计单位进行充分沟通,如有需要,双方可以开展进一步的力证与辩论。审计报告由部门负责人审批确认并提交管理层。

6、后续审计:

内审部监督与跟进审计建议的实施情况,直至全部审计建议都落实完成。如有需要,内审部可以再次对已经发现的问题开展现场检查。

7、审计档案:

审计小组必须将全部相关的审计资料归入审计档案,装订成册,设置编号,严密保存。

内部审计流程和方法,财速通小编和大家分享以上全部内容。我们可以了解到相关的内部审计对于公司来讲是比较重要的,所以作为一个企业的经营者来讲对于相关的一些流程需要有清楚的了解。企业的工商财税需求可以联系客服了解详情。

相关推荐:保定清算审计报告 浙江贷款审计报告

内部审计流程和方法
出具招投标审计报告
顶 ↑ 底 ↓

咨询> 18611114677 (同微信)拨打电话